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連州市2015年本級財政決算情況報告


來源:連州市財政局 發(fā)布時間:2017-02-09 21:21:29 字體大?。? 瀏覽次數(shù):-

市第十四屆人大常委會

第四十七次會議文件

 

關(guān)于連州市2015年本級財政決算草案的報告

 

連州市人大常委會:

2015年,我市財政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞市委市政府的工作部署,落實基本公共服務(wù)均等化,服務(wù)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。全面貫徹落實新預(yù)算法,以及上級深化預(yù)算管理改革的意見,努力建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度,圓滿完成了市十四屆人大五次會議通過的年度預(yù)算,取得了財政收支平衡,全市財政預(yù)算完成情況良好?,F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定,我受市人民政府委托,向市人大常委會報告連州市2015年本級財政決算情況,請予審查。

一、2015年一般公共預(yù)算收支決算情況

(一)一般公共預(yù)算收入決算情況

2015我市一般公共預(yù)算收入完成72,038萬元,同比增長10.01%;其中:稅收收入42,286萬元,同比增長12.3%;非稅收入29,752萬元,同比增長6.93%。主要收入完成情況如下:

增值稅6,683 萬元,同比下降1.79%;

營業(yè)稅7,562萬元,同比增長15.34%;

土地增值稅2,990萬元,同比下降44.13%;

企業(yè)所得稅3,024萬元,同比增長9.72%;

個人所得稅915萬元,同比增長4.81%

地方固定收入14,832萬元,同比增長54.63%;

契稅收入3,969萬元,同比增長50.34%;

耕地占用稅收入1,933萬元,同比下降28.59%;

煙葉稅收入378萬元,同比增長0.8%。

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況
     2015年全市一般公共預(yù)算支出為279,532萬元,同比增長50.79%。具體支出如下:

一般公共服務(wù)支出18,998萬元,同比增長6.29%;

公共安全支出14,501萬元,同比增長3.64%;

教育支出53,363萬元,同比增長16.78%;

科學(xué)技術(shù)支出3,678萬元,同比增長51.92%;

文化體育與傳媒支出3,470萬元,同比增長0.38%;

社會保障和就業(yè)支出33,527萬元,同比增長50.8%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31,601萬元,同比增長31.48%;

節(jié)能環(huán)保支出3,855萬元,同比增長105.93%;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10,813萬元,同比下降36.10%;

農(nóng)林水事務(wù)支出62,870萬元,同比增長215.6%;

交通運輸支出6,285萬元,同比下降29.57%;

源勘探電力等事務(wù)支出5,497萬元,同比增長1702.3%;

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,104萬元,同比增長43.38%;

金融支出47萬元,同比增長422.22%;

土資源氣象等事務(wù)支出3,016萬元,同比增長12.71%;

住房保障支出571萬元,同比增長54.32%;

油物資儲備等管理事務(wù)支出541萬元 ,同比增長137.28%;

其他支出25,793萬元,同比增長602.62%。

債務(wù)發(fā)行費用支出2萬元,同比增長100%。

(三)一般公共預(yù)算收支決算平衡情況

全市一般公共預(yù)算總收入決算322,560萬元,其中:本級一般公共預(yù)算收入決算72,038萬元,上級補助收入191,972萬元, 債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入1,808萬元,上年結(jié)余52,115萬元,調(diào)入資金4,627萬元;全市一般公共預(yù)算總支出決算322,560萬元,其中:一般公共預(yù)算支出決算279,532萬元,上解支出773萬元,債務(wù)還本支出1,808萬元,增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金 -6,000萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,008萬元,預(yù)算結(jié)余40,439萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項補助40,439萬元(結(jié)轉(zhuǎn)資金全部是省市級專項轉(zhuǎn)移支付資金),總收支相抵后,全市實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。

二、2015年政府性基金決算情況

(一)政府性基金收入決算情況

全市政府性基金預(yù)算收入為12,458萬元,同比下降51.64%。具體收入項目如下:

散裝水泥專項資金收入40萬元;

新型墻體材料專項基金收入516萬元;

政府住房基金收入376萬元;

城市公用事業(yè)附加收入783萬元;

國有土地使用權(quán)出讓金收入9,073萬元;

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1,534萬元;

污水處理費收入136萬元。

(二)政府性基金支出決算情況(含上級追加)

全市政府性基金預(yù)算支出為39,271萬元(含上級追加),同比增長1.44%。具體支出項目如下:

社會保障和就業(yè)支出1,283萬元;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出35,804萬元;

農(nóng)林水事務(wù)支出48萬元;

資源勘探電力信息支出556萬元;

其他政府性基金支出1,580萬元。

(三)政府性基金收支決算平衡情況

政府性基金總收入決算50,015萬元,其中:本級政府性基金決算收入12,458萬元,上級補助13,406萬元,債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入450萬元,上年結(jié)余23,701萬元;政府性基金總支出決算50,015萬元,其中:政府性基金支出決算39,271萬元,債務(wù)還本支出450萬元,調(diào)出資金4,627萬元,年終結(jié)余5,667萬元,總收支相抵后,實現(xiàn)收支平衡。

(四)2015年國有資本經(jīng)營收支決算情況

2015年國有資本經(jīng)營收支決算均未有發(fā)生數(shù)。

(五)2015社?;?/span>收支決算情況

收入決算情況。2015城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入10,649萬元。其中:保險費收入1,884萬元,財政補貼收入8,620萬元,利息收入144萬元。

支出決算情況。2015城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出合計8,242萬元,其中基本醫(yī)療保險待遇支出8,242萬元。

2015年底我市社?;甬?dāng)期結(jié)余2,407萬元。

三、2015年我市公共財政支出特點

2015年我市財政支出主要有三個特點:一是在財力極其困難情況下及時兌現(xiàn)中央調(diào)資政策的落實,并保證全市機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資按時發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和保穩(wěn)定支出。二是財政支出向教育、科學(xué)技術(shù)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障等支出傾斜,堅持厲行節(jié)約原則,壓減公務(wù)接待費和會議費,嚴(yán)格控制一般性支出,增加對基本公共服務(wù)領(lǐng)域的投入,促進民生改善和社會事業(yè)發(fā)展。如全力支持教育創(chuàng)強工作及各項配套政策落實、加大底線民生保障力度、提高城鄉(xiāng)低保和五保對象補助水平、支持醫(yī)療衛(wèi)生計生事業(yè)健康發(fā)展、提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助標(biāo)準(zhǔn)以及大力推進衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持新農(nóng)村建設(shè)、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、積極推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)以及深入開展創(chuàng)建省文明城市工作、繼續(xù)加大對科技創(chuàng)新及節(jié)能減排等方面的投入力度等。三是堅持“量入為出,量財辦事”的原則,建立科學(xué)用財機制,進一步按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財政要求,著力調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu),發(fā)揮財政資金使用的最大經(jīng)濟效益和社會效益。

2015年財政決算情況總體上是好的,但也存在一些問題:一是收支矛盾進一步加大。財政保障范圍不斷擴大,剛性支出需求逐年增加,增收渠道卻非常有限,政府償債壓力較大;二是預(yù)算信息公開進一步要求加強部門預(yù)算編制與執(zhí)行的嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性,全市各行政事業(yè)單位增收節(jié)支意識和預(yù)算的約束力仍有待加強;三是非稅收入比重仍過高,財政收入質(zhì)量有待提升。今后我們將高度重視這些問題,進一步深化財政改革,不斷提高財政管理水平,加強預(yù)算管理,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,在工作中認(rèn)真加以解決。

以上報告,請予審議。

 

                     

 

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